| View previous topic :: View next topic   | 
	
	
	
		| Author | 
		Message | 
	
	
		ODUSK
 
 
  Joined: 11 Mar 2002 Posts: 31 Location: Абраменкр
 
 
  | 
		
			
				 Posted: 03 Jul 2002 10:28    Post subject:  | 
				     | 
			 
			
				
  | 
			 
			
				| Необходимо списать из ОС объект стоимостью до 10 тыс.руб. Сделала списание и проводки, в т.ч. и на забалансовый счет. А в материалах я на этом счете (забалансовом) не вижу. Бэст версии 9.04/001. Как быть?  | 
			 
		  | 
	
	
		| Back to top | 
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		Павлова Наталья
 
  
  Joined: 08 Jan 2002 Posts: 814 Location: Наталья Павлова
 
 
  | 
		
			
				 Posted: 05 Jul 2002 19:05    Post subject:  | 
				     | 
			 
			
				
  | 
			 
			
				Напишите, пожалуйста, подробнее.
 
 | 
			 
		  | 
	
	
		| Back to top | 
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		ODUSK
 
 
  Joined: 11 Mar 2002 Posts: 31 Location: Абраменкр
 
 
  | 
		
			
				 Posted: 08 Jul 2002 08:23    Post subject:  | 
				     | 
			 
			
				
  | 
			 
			
				| Я не совсем правильно написала. Те основные, стоимость которых до 10 тыс.руб, нужно видеть в ОС,но амортизация по ним не считается и они должны быть на забалансовом счете.На забалансовый я их перевела, но вижу только в проводках.А хотелось бы, чтоб можно было увидеть по материально-ответственным лицам.  | 
			 
		  | 
	
	
		| Back to top | 
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		Павлова Наталья
 
  
  Joined: 08 Jan 2002 Posts: 814 Location: Наталья Павлова
 
 
  | 
		
			
				 Posted: 09 Jul 2002 18:10    Post subject:  | 
				     | 
			 
			
				
  | 
			 
			
				| Чем вызвана необходимость ведения основных средств на забалансовом счете. Пожалуйста, опишите ситуацию как можно подробнее. | 
			 
		  | 
	
	
		| Back to top | 
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		mark
 
 
  Joined: 03 Jan 2002 Posts: 64 Location: Ямпольский Марк Александрович
 
 
  | 
		
			
				 Posted: 09 Jul 2002 22:25    Post subject:  | 
				     | 
			 
			
				
  | 
			 
			
				| В целях обеспечения надлежащего контроля за этими ОС | 
			 
		  | 
	
	
		| Back to top | 
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		Light
 
 
  Joined: 10 Apr 2002 Posts: 38
 
 
 
  | 
		
			
				 Posted: 10 Jul 2002 05:49    Post subject:  | 
				     | 
			 
			
				
  | 
			 
			
				 	  | Павлова Наталья wrote: | 	 		  | Чем вызвана необходимость ведения основных средств на забалансовом счете. Пожалуйста, опишите ситуацию как можно подробнее. | 	  
 
Думаю правельнее сказать так:
 
ОС до 10 тыс. остаются в учете и на материальной ответственности, но т.к. стоимость их списана с налогового и бухгалтерского учета, то начальная цена в карточке ОС обнуляется.
 
Поэтому для обеспечения контроля за этими ОС многие переводят стоимость малоценных ОС на забалансовые счета.
 
Кроме того необходимо иметь возможность получить отчет по картотеке следующего содержания:
 
1. Счет учета ОС - ххх - (какой-то счет на котором собираются все малоценные ОС)
 
2. Подразделение.
 
3. Материально ответственное лицо.
 
И далее в табличной форме список всех ОС которые числятся за подотчетником с указанием:
 
Наименования, Инв. №, даты поступления, даты ввода в эксплуатацию, стоимости, ну и совсем замечательно бы даты предполагаемого списания. | 
			 
		  | 
	
	
		| Back to top | 
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		REM
 
 
  Joined: 15 Mar 2002 Posts: 82 Location: Roman Mikheev
 
 
  | 
		
			
				 Posted: 10 Jul 2002 11:20    Post subject:  | 
				     | 
			 
			
				
  | 
			 
			
				Ребята, скажите, а почему начальная стоимость при списании ОС на затраты должна быть обнулена? 
 
Может, эти ОС стоит полностью амортизировать? 
 
Я делаю именно так. | 
			 
		  | 
	
	
		| Back to top | 
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		ODUSK
 
 
  Joined: 11 Mar 2002 Posts: 31 Location: Абраменкр
 
 
  | 
		
			
				 Posted: 10 Jul 2002 14:41    Post subject:  | 
				     | 
			 
			
				
  | 
			 
			
				| Light все правильно описал что нам надо, потому что по правилам бухгалтерского учета мы должны списать ОС до 10 тыс.руб, но оставить их в учете на МОЛ на забалансовом счет | 
			 
		  | 
	
	
		| Back to top | 
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		Павлова Наталья
 
  
  Joined: 08 Jan 2002 Posts: 814 Location: Наталья Павлова
 
 
  | 
		
			
				 Posted: 10 Jul 2002 16:02    Post subject:  | 
				     | 
			 
			
				
  | 
			 
			
				Как Вы списали стоимость ОС?
 
Как перевели на забалансовый счет?
 
Опишите подробно, что не получает | 
			 
		  | 
	
	
		| Back to top | 
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		Light
 
 
  Joined: 10 Apr 2002 Posts: 38
 
 
 
  | 
		
			
				 Posted: 11 Jul 2002 10:23    Post subject:  | 
				     | 
			 
			
				
  | 
			 
			
				 	  | Наталья Павлова wrote: | 	 		  Как Вы списали стоимость ОС?
 
Как перевели на забалансовый счет?
 
Опишите подробно, что не получается? | 	  
 
 Фактически не получается именно отчет по малоценным ОС, т.к. в картотеке обнулилась начальная стоимость. 
 
 Это происходит в двух случаях:
 
1. При вводе в эксплуатацию малоценных ОС проставляется отметка о списании стоимости и для налогового и для бухгалтерского учета.
 
2. Т.к. ОС стоимостью от 2000 до 10 000 уже введены в эксплуатацию, то пришлось формировать документы на изменение стоимость ОС, создавать отдельную типовую операцию и т.д.
 
В обоих случаях в карточке ОС стоимость принимает значение 0 и соответственно в отчете наличия объект присутствует, но цена не проставляется.
 
 Для изменения счета учета ОС в картотеке, наверное можно сделать документ на внутреннее перемещение (но лично мне, проще поменять значение счета прямо в базе, чем грузить этим бухгалтеров).
 
 
 Что же касается полной амортизации, то на мой взгляд, этот вариант тоже можно использовать, хотя понятие полная амортизация здесь несколько не наместе (на без рыбье и рак рыба, хотя наверное это проще сделать чем стряпать отчет самостоятельно) | 
			 
		  | 
	
	
		| Back to top | 
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		REM
 
 
  Joined: 15 Mar 2002 Posts: 82 Location: Roman Mikheev
 
 
  | 
		
			
				 Posted: 11 Jul 2002 10:53    Post subject:  | 
				     | 
			 
			
				
  | 
			 
			
				Привожу свою методу работы с ОС до 10 000:
 
Особенность - заводится специальный счет для ОС<10000. У меня это 013
 
 
Поступление OC - как обычно.Но при заводе карточки в счет износа проставляется именно 013 счет. Счет затрат - какой надо. Начислять амортизацию - с даты поступления. Кроме этого,для таких ОС-специальный алгоритм амортизации #3 - 013
 
Итак, поступление 011 - 084
 
 
Ввод в эксплуатацию.Специальная типовая операция для ОС<10000
 
013-011. Списать БУ - НЕТ
 
 
Расчет амортизации как обычно.
 
 
Таким образом получаем:
 
011-084 - поступление
 
013-011 - ввод в эксплуатацию
 
26.-013 - амортизация
 
 
Дополнительная проверка в конце месяца - сальдо 013 счета д.б. нулевое.
 
 
При таком подходе и картотека в порядке,и аналитика с синтетикой идут, и МОЛ на мес | 
			 
		  | 
	
	
		| Back to top | 
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		Light
 
 
  Joined: 10 Apr 2002 Posts: 38
 
 
 
  | 
		
			
				 Posted: 12 Jul 2002 14:26    Post subject:  | 
				     | 
			 
			
				
  | 
			 
			
				 	  | REM wrote: | 	 		  Привожу свою методу работы с ОС до 10 000:
 
Особенность - заводится специальный счет для ОС<10000. У меня это 013
 
 
 | 	  
 
REM схемка вполне симпатичная.
 
Только отдельную типовушку приходится иметь не только вводе в эксплуатацию, но и в приходе /т.к. если ввод в эксплуатацию делаешь из документа прихода, то поле выбора типовой операции не выводится и док. ввода в экспл. создается без проводок. Кидала это вопрос ИС, но они ничего менять не хотя | 
			 
		  | 
	
	
		| Back to top | 
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		 |