Добрый день!
Т.к. в "справочнике партнеров" партнеров заводят несколько человек - получается так ,что у нас один и тот же партнер введен 2 раза (с разными кодами).Можно ли ,чтобы программа выдавала предупреждение при вводе партнера,который уже был введен ранее??проверка по названию??
Добрый день! БЭСТ 5.3.4 SP23.доп.4.
У нас в материалах работают два бухгалтера,накладные они вводят по разным датам(в разные периоды),поэтому часто из-за этого(т.к.расчет себестоимости общий)программа требует перерасчет себестоимости. В версии 3.3. расчет себестоимости был по номенклатуре-это было удобно,в версии 3.4. расчет себестоимости почему-то сделали общим (по всем номенклатурам)-и это стало неудобным. Возможно ли ,чтобы у нас себестоимость рассчитывалась по номенклатуре,как было в 3.3??,чтобы каждый из бухгалтеров рассчитывал только свою номенклатуру??
Добрый день!
Скачиваю дистрибутив пакета 5 - при раскаковки архива выдает ошибку:"Hotfix_5_SP23/Server/Data/Service Pack/SP23/Hotfix/Client/Bin/menu_r.bdll-файл поврежден". В чем может быть дело??
Добрый день!
У нас БЭСТ 5.3.4.SP4(бюджет).Выводим акт об изменении стоимости ОС-выбираем председателя-должность подтягивается не та,которая за ним числится,выбираем другого человека-должность остается как прежде.: почему должность так выводится??как исправить?7
По коду формы №239(ф.0503125)добавляем счет*40101130.В настройке указываем корресп.счет *20101,но форма выводит обороты по счету (*40101130),не учитывая корреспонденцию счета(*20101).В чем может быть дело??
Добрый день!
В коде формы №238(ф.0503137) флаг "определяющая аналитика" на КОСГУ-Доходы-Субсчета убрали.У нас аналитика по счетам стоит "КФК-Доходы" и "КФК-Расходы".Теперь КОСГУ нам удалить и поставить КФК-Доходы"??
И еще ? по коду формы №242(пояснит.записка ф.0503160): в "Сведения о движении нефинансовых активов"по коду строки 056 ставится амортизация машин и оборудования,а должно амортизация произв.и хоз.фонда(счета настроены правильно),в код строки 070 ставится то,что должно стоять в 057,а в 057 пусто(счета настроены правильно!).В коде строки 195 (графа 5)ставится то,что должно стоять в 196.???
Добрый день!
Hotfix2 установили,сделали перерасчет себестоимости без корректировок проводок(т.к.списание продуктов питания столовой проходит по кассе-проводки сформированы по кассе-изменять мы их не можем-будет недостача по кассе).Смотрим на свои накладные-реестр с итого накладной сходится,а вот с проводками разница:сумма в итого увеличилась(по сравнению с проводками) где на 2 копейки, где на 3.И что нам теперь делать??? У нас в декабре до обновления одни накладные-сейчас после перерасчета другие.Решите до Нового года!
Добрый день!
С Наступающим Вас новым годом!
Изменения вышли в доп.2 к SP23.
Алгоритмы новых форм внешней отчетности мы должны сами делать?? что-то по форме 0503137 нет алгоритма!
Вы пишите- "настройка влияет на все документы.
ПОтому что в отденльом счете и отдельном складе могут быть те же номенклатуры...".
У нас н-р счета:0110501-библиотечный фонд,0110502-продукты питания,0110503-ГСМ,0110504-строительные материалы,0110506-прочие мат.запасы. Как может быть одна и та жа номенклатура в разных счетах??
у нас на каждый счет заведен отдельный склад и номенклатура не может пересекаться.
Извините,набранный текст сдвинулся.
повторю:
Как сделать так,чтобы настройка (до 13.12.2009) влияла только на продукты питания (отдельный счет ,отдельный склад)???
эта настрДобрый день!
Установили в "управлении оперативным периодом" дату до 13/12/2009.Для продуктов питания это нам нужно,а вот для поступления и списания материалов это не нужно(другой бухгалтер сидит).Как можно сделать так,чтобы ойка влияла только на продукты питания??
nordk пишет:"Ответье пожалуйста на ы чуть выше еще...".Отвечаю:
-у нас сортовой учет
-в управлении оперативным периодом стоит "до 01/01/2006".Там мы не настроивали-так установилось скорее при переходе с 3.3 на 3.4.Сейчас я так понимаю мне нужно поставить до 13/12/2009?? А 21.12.2009 - до 20.12.2009??
База у нас на рассмотрении-до сих пор ничего нам не ответили.
Сбрасывается-это в расчете себестоимости напротив ранее расчитанных периодов ставится галочка(требуется перерасчет) и отмечается синим цветом.
Поясняю: ном.номер заведен в начале года ,поступления на этот номер бывают через день,расчет себестоимости делаем по списанию -1раз в неделю(как подает столовая).Как делаем приход - расчет себестоимости ранних периодов сбрасывается и стоит запрос пересчета себестоимости с начала года(т.е.программа высчитывает среднюю цену с начала года-а нам надо только в разрезе текущей недели).Когда делаем пересчет себестоимости -накладные сделанные ранее(списание)изменяются,а это нам не нужно.
Объяснила понятно?
Добрый день!
Сегодня узнали об изменении форм отчетности согласно Приказа Минфина РФ № 115н от 09.11.2009г.Согласно этого приказа все формы годовой отчетности новые.
Хотелось бы узнать -когда это будет реализовано в БЭСТ?
Zoha пишет : "Примерно так:
Дт #1
ШАУ (Дт)
Кт 0130222
ШАУ (Кт) pPart_code+"-730-"+substr(pSchetAn,5,20)
Содержание проводки Поступление ТМЦ от поставщиков
Алгоритм расчета суммы IF(substr(pSchet,1,2)='01',S,0)".
Настроила,как здесь указано - выдает ошибку в формуле. Так и осталось не настроено.