Добрый день,Юлия Астахова!
Архивы у нас есть,но SP разные,где и как можно развернуть заархивированную копию без БЭСТа?? и что нам делать с этим каталогом?? скопировать мы же его не можем,т.к.было движение??
Вот то,что Вы написали ранее - "Для бюджетной базы сделана доработка в части корректного закрытия КОСГУ на счетах. При запросе таблицы Аналитика КСОГУ на счетах необходимо клавишей INS отметить только КОСГУ-Нефинанс.активы, КОСГУ-Фин.активы, КОСГУ-Обязательства, клавишей DEL - КОСГУ-Доходы, КОСГУ-ДоходыР, КОСГУ-Расходы, КОСГУ-РасходыР. Эту операцию необходимо выполнить только один раз при закрытии декабря, для корректного определения КОСГУ на счетах во вступительном балансе" нужно, чтобы было в инструкции каждого нового обновления отдельной инструкцией "Закрытие года".А то мы закрыли год,не зная как правильно нужно это делать, и все счета у нас полетели.Делали дополнительную работу по исправлению вступительного баланса.
То что Вы сейчас пишите - "Для бюджетной базы сделана доработка в части корректного закрытия КОСГУ на счетах. При запросе таблицы Аналитика КСОГУ на счетах необходимо клавишей INS отметить только КОСГУ-Нефинанс.активы, КОСГУ-Фин.активы, КОСГУ-Обязательства, клавишей DEL - КОСГУ-Доходы, КОСГУ-ДоходыР, КОСГУ-Расходы, КОСГУ-РасходыР. Эту операцию необходимо выполнить только один раз при закрытии декабря, для корректного определения КСОСГУ на счетах во вступительном балансе." -это
есть где-то в инструкциях?? и где???
У нас появилаь еще одна проблема- в картотеке ОС несколько ОС изчезли.Изчезли в период с 01.08.09 по 31.09.09(скорее всего после установки SP1-21 т.к.в это время мы устанавливали этот пакет).Выяснилось это после сдачи годового баланса т.к. эти ОС самортизированы и на остаточную стоимость в конце 3квартала не повлияло( в ведомости 3 квартала этих ОС уже нет,а в ведомости 2 квартала 2009г.есть).Сейчас это увидели,т.к. стали копать первоначальную стоимость ОС на 01.01.2010г. и она не сходится вот из-за этих пропавших ОС.Что нам делать?? Почему это произошло?? Как это сейчас исправить???
У нас ctqxfc БЭСТ 5.3.4.SP23.4.
На версию 3.4. мы переходили в начале 2009г.,а с 2009г.эти ОС д.б.списаны (т.к.сумма на списание по закону увеличилась)и переведены на забалансовый счет и учитываться они должны в оборотных активах.
Добрый день!
После перехода из версии 3.3 в 3.4. у нас ОС,которые должны числится на забалансовом счете(0099)и должны находится в оборотных активах пришли во внеоборотные.Сейчас мы бы хотели их перевести в оборотные,но их очень много(900шт). :если у Вас в планах сделать перевод ОС из внеоборотных в оборотные активы?
Уважаемая Лариса Щербина,после выхода нового СП нам нужно будет удалить те счета-фактуры,которые мы набили ранее из "Товары",или они сразу при установке СП удаляться??
Или нам сейчас перебивать 2 месяца заново?по модулю "Материалы"??
По счетам 0130405,0220101.В разделе 1(бюджет-сч.0130405),в разделе 3(внебюджет-сч.0220101)-остаток на нач.дня.
При закрытии года напротив всех КОСГУ поставили галочки.
Добрый день!
Закрыли 2009г.,выводим ведомость наличия краткая по счетам-там остаточная стоимость показывается неправильно(н-р шкаф 3780,00). В карточке этого ОС стоит: стоимость 3780,00 ;накопленный износ 3780,00;остаточная стоимость 0,00).Это ОС было оприходовано 11/02/2009г.на сумму 3780,00;в типе списания указано "с 1 мес.экспл.",ввели в эксплуатацию 11/02/2009,в марте 2009г.при расчете амортизации вся сумма списалась и в карточке появился накопленный износ(3780,00).Таких ОС у нас много.
Ведомость наличия краткая в базе 2009г.выводится правильно,а в 2010г.неправильно(накопленный износ стоит в колонке "остаточная стоимость",а не в колонке "накопленный износ").Почему так??
Добрый день!
Формируем в заработной плате отчет "Ведомость по соц.налогу"(групповые справки)и там налоги ФСС,ФФМС,ТФМС не отражаются.Почему?? фонды настроены по новому,как было указано в инструкции.
Добрый день!
Согласно Приказа Минфина РФ от 30 декабря 2008г. №148н печатная форма № 0504143 "акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря" должна находится в оборотных активах модуля "Имущество".Когда она там будет??
Добрый день!
Делаем выписку с лиц.счета ПБС в денежных средствах-остаток не сходится на сумму остатка на 01.01.2010г.(во вступительном балансе остаток есть).В чем может быть проблема?
И еще: когда закрывали 2009год,у нас почему-то во вступительном балансе оказались не те остатки,которые должны были быть.Пришлось ручками править баланс.Год закрывали как положено,по всплывающим подсказкам,хотя наверное должна быть инструкция по закрытию года.