Добрый день!
Подскажите,как настроить табличные документы на отпуск,если учитываются квартальные премии??Н-р сотрудник в июле уходит в отпуск,считаем данные за 12 пред.месяцев(с июля 2009 по июнь 2010г.)За этот период было в сентябре (за июль,август,сентябрь),в декабре 2009г.(за октябрь,ноябрь,декабрь),в марте(за январь,февраль,март),в июне(за апрель,май,июнь)квартальные премии.Если в каком-то квартале сотрудник отработал неполностью,то эти месяца пересчитываются в соответствии с отраб.временем(берутся раб.дни)и начисленной за данный квартал суммой(но не более этой суммы,н-р в сентябре квартальная 3000руб.,то делится на 3 и проверяется каждый месяц,если н-р в августе отраб.5 дней,а сентябрь и июль полностью,то 1000/22*5=227,27+1000+1000=2227,27-учитывается при расчете отпускных эта сумма.Как это настроить??
Экспорт мы делаем на терминальной станции.Локальные диски на сервере подключены.Настройка в терминальном клиенте как осуществляется,если терминал подключен на папку БЭСТ??
Добрый день!
Работаем в терминальном режиме-отчеты сейчас выводятся быстро,но вот проблема в терминальном режиме не делается экспорт ЗКР.Подскажите,как настроить,чтобы экспорт из терминального режима производился??
Добрый день!
Формируем в ЗП свод по счетам затрат -задаем условие:-по предприятию;-все.Отчет выводится в разрезе аналитики(аналитика-код подразделения),хотя мы ни где не указываем,что нужно в разрезе подразделений.Почему так выводится отчет?
Добрый день!
С начала года в ЗП настраивали по новому фонды:по каждому фонду свои страховые взносы.
ПФР теперь просит индивидуальные данные до 01.08.2010г. за 1 полугодие 2010г.Когда будет настроен новый экспорт данных??
У нас БЭСТ 5.3.4.SP23.доп.13.
Добрый день!
У нас сменилось министерство-был код министерства 073-стал 074,соответственно,вся аналитика по всем счетам меняется.Как правильно сменить аналитику по счетам:через реорганизацию или внутреннее перемещение(т.к.есть остатки и ОС и материалов)??? Смена произошла 24/05/2010г.
Добрый день,Галина.
У нас часто возникают такие ситуации,когда закрываем период или какой-то сбой в программе БЭСТ(а они почему-то часто бывают при обновлении)-бухгалтер набивает ЗКР в СЭДе,и когда все в порядке в программе приходится набивать повторно в БЭСТе.Это очень неудобно,бухгалтер возмущается,поэтому хотелось бы чтобы был импорт из СЭДа в БЭСТ.
Добрый день!
БЭСТ 5.3.4.SP23.13.Денежные средства.
Подскажите когда Вы планируете сделать импорт из СЭД(программа казначества)в БЭСТ ЗКР,ЗПН???
Путь в настройках есть,программы нет.
Добрый день!
Как нам быть с ОС??у нас есть большое списание 05.05.2010!проводки удалены,а сам документ тоже удалять??но тогда изменится статус ОС и они останутся в картотеке!
Добрый день!
Открыли новое предприятие,закрыли период по 01.05.2010г.,удалили все проводки до 24.05.2010г.Меняем в Настройке дату на 24.05.2010-она меняется,но не сохраняется,почему?? может потому -что документы в Имущество есть от 05.05.2010(списание ОС)и ЗП за май должна быть закрыта???
Стали закрывать по апрель 2010-Имущество не закрывает-выдает сообщение"Не закрыты ведомости амортизации"-проверили-все закрыто-потом наткнулись,чтоб 01/03/2010 было списано МБП (ОА) с доп.книгой. Как нам убрать эту доп.книгу(еще в марте и в апреле и мае был приход,списание)??или где рассчитать амортизацию по этой доп.книге??
Вы имеете ввиду 01.05.2010?
нам нужно 24.05.2010,амортизация у нас рассчитывается в конце месяца,ее нужно рассчитать?? а во вступительном балансе потом поправить??и также и сЗП??ЗП уже рассчитана.
Добрый день!
Подскажите пожайлуста как нам быть?
У нас ликвидировалось Федеральное агенство по образованию,теперь мы относимся к Министерству науки и образования. Нам 24.05.2010г. был присвоен другой рег.номер,и мы делали ликвидационный баланс на 24.05.2010г.
Как нам сейчас в программе БЭСТ 5.3.4SP13 правильно закрыть предприятие(до 24.05.2010) и открыть новое(с 24.05.2010)?ЗП за май у нас уже рассчитана и нам бы хотелось бы перенести в новое предприятие эту уже рассчитанную ЗП??и как быть с амортизацией ОС??