BEST logo логотип компании БЭСТ - программы для бизнеса ПРОДАЖИ
+7 (991) 312-04-37
trade@bestnet.ru
ПОДДЕРЖКА
+7 (495) 775-66-76
consult@bestnet.ru
СКАЧАТЬ
Обновления
Дистрибутивы
Авторизация

Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
ВАШ ВОПРОС

Доступ к Личному кабинету закрыт!
Как получить доступ?


Форум

Поиск  Пользователи  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти
 
Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Страницы: Пред. 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Как напечатать готовый отчет frp ?
 
Как напечатать готовый отчет frp ?

В головной фирме стоит БЭСТ4 или БЭСТ5, необходимо послать в филиал накладную, счет- фактуру, отсет, подготовленный в БЭСТ с помощью FR и сохраненный в файле с типом frp.

КАк они могут распечатать отчет, если там нет БЭСТа?

(Пытался использовать frview.exe из БЭСТ4 и ViewFRP.exe из БЭСТ5. НО успеха не добился)
Передача в Open Ofice - пропал перенос по словам
 
После перехода на СП 43 перестал автоматически формироваться перенос по словам в ячейках при выдаче отчетов в Open Ofice.

Надо бы вернуть!
Не формируется отчет, Помогите найти испорченный файл
 
Папки SKL нет в БД.
Однако я заменил файлы FORMA из другой БД и отчет стал формироваться.
Не формируется отчет, Помогите найти испорченный файл
 
У клиента на одной из Баз данных не формируется отчет во внешней отчетности
"5 Прилож. к бух. балансу(форма 5) 67н, 115 за год bal5_67n.frf"
Похоже запорчен какой - то файл. Помогите найти какой? :?:

******************************* Error log file ********************************
Date ............: 21/02/08
Time ............: 23:32:04
Available Memory : 20660
-------------------------- Environmental Information --------------------------
Exact is ........: Off
Fixed is ........: Off
Decimals is at ..: 2
Date Format is ..: dd/mm/yy
Epoch is ........: 1920
Path is .........: F:\ZZZ\;F:\ZZZ\ARC\;F:\ZZZ\MAIN\;F:\ZZZ\TMP\
Default is ......:
Exclusive is ....: On
SoftSeek is .....: Off
Unique is .......: Off
Deleted is ......: On
Cancel is .......: On
Debug is ........: True
Color is ........: W+/B,N/W,N/N,N/N,W+/B
Cursor is .......: 0
Console is ......: On
Alternate is ....: Off
AltFile is ......:
Device is .......: SCREEN
Printer is ......: False
PrintFile is ....: PRN
Margin is .......: 0
Bell is .........: Off
Confirm is ......: Off
Escape is .......: On
Insert is .......: Off
Intensity is ....: On
Scoreboard is ...: Off
Delimeters is ...: Off
Delimchars em ...: ::
Wrap is .........: On
Message is ......: 24
MCenter is ......: On
===========================Detailed Work Area Items============================
++++++++++++++++++++ Internal Error Handling Information +++++++++++++++++++++
Subsystem Call ..: DBFCDX
System Code .....: 1010
Default Status ..: True
Description .....: Ошибка чтения
Operation .......:
Arguments .......:
Involved File ...:
Dos Error Code ..: 0
Trace Through:
----------------
FORMRUN : 292 in Module: balans.prg
(b)FORMRUNNEW : 631 in Module: balans.prg
INITLIST : 710 in Module: s_lib.prg
FORMRUNNEW : 684 in Module: balans.prg
(b)QMENU : 396 in Module:
QMENU : 396 in Module: creamenu.prg
QMENU : 394 in Module: creamenu.prg
MAIN : 71 in Module: m_main.prg
############################## Video Screen Dump ##############################
+--------------------------------------------------------------------------------+
| Химпром 21/02/08 |
| ФОРМЫ СТАНДАРТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ 23:32:03 |
|╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗|
|║ Код Наименование формы отчетности Период WIN ║|
|║ формы расчетов шаблон ║|
|║ 1 Бухгалтерский баланс (форма 1) 67н за квартал bal1_67n.frf║|
|║ 2 Отчет о прибылях и убытках (форма 2) за квартал bal2_67n.frf║|
|║ 3 Отчет об изменениях капитала (ф.3) 67 за год bal3_67n.frf║|
|║ 4 Отчет о движ. денеж. средств (ф.4) 67 за год bal4_67n.frf║|
|║ 5 Прилож. к бух. балансу(форма 5) 67н, 115 за год bal5_67n.frf║|
|Error DBFCDX/1010 Ошибка чтенияучен.сред(ф.6) 67н за год bal6_67n.frf║|
|║ 7 Расчетная ведомость 4-ФСС (2005) за квартал 4fssn_05.frf║|
|Error at ...: FORMRUN(292) in Module: balans.prg за квартал aesn_05.frf║|
|Called from : (b)FORMRUNNEW(631) in Module: balans.prgквартал apfr_05.frf║|
|Called from : INITLIST(710) in Module: s_lib.prg за год godesn.frf║|
|Called from : FORMRUNNEW(684) in Module: balans.prgза год GODPFR.frf║|
|Called from : (b)QMENU(396) in Module: (96н) за квартал ENVD96.frf║|
|Called from : QMENU(396) in Module: creamenu.prg за квартал ║|
|Called from : QMENU(394) in Module: creamenu.prg за квартал CELSB.frf║|
|Called from : MAIN(71) in Module: m_main.prgреды за квартал 10ZAGR.frf║|
|║ 16 Расчет 10% отчисл.за фактич.загрязнение за квартал FAKZAGR.frf║|
|╟──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╢|
|║ Прил. к Приказу МФ №67н от 22.07.2003, 115н от 18.09.06г. ║|
|╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝|
| ┘:Расчет F7:Поиск |
+--------------------------------------------------------------------------------+
:?:
Книга доходов и расходов - ошибка отнесения записей к кварталу
 
У клиента стоит СП 35, но я не нашел в описании следующих СП исправление ошибки
Книга доходов и расходов - ошибка отнесения записей к кварталу
 
Начали формировать книгу доходов за год. Обнаружилась существенная ошибка.

Если есть операции за 30.06.2007, то они попадают и в раздел ко 2-му кварталу и к 3-му.
Аналогично, если есть операции за 30.09.2007 , то они попадают и в раздел к 3-му кварталу и к 4-му.

Если менять дату на 29 число, то операции "садятся" в нужный квартал. Но менять дату клиенты не хотят, так как это, например, может приводить к несоответствию с датой кассовых чеков.

Очевидно, в прогамме стоит ошибочное сравнение на дату конца квартала.

Надо бы срочно исправить.
Необходимо использовать в ТОРГ 12 по F12 примечание к группе
 
Спасибо!
Весьма признательны!
Тема очень актуальна!
Необходимо использовать в ТОРГ 12 по F12 примечание к группе
 
Уважаемые разработчики!
Поставил СП 1-43. Нужный реквизит не доступен.
Научите, пожалуйста, как можно его вытащить в форму. Ведь есть же у Вас поле НАИМЕНОВАНИЕ ГРУППЫ, которое, очевидно, не хранится в строках накладных. Почему сразу не сделать доступными все поля, относящиеся к ГРУППЕ?
Необходимо использовать в ТОРГ 12 по F12 примечание к группе
 
В старых накладных (по F9) клиент использовал ПРИМЕЧАНИЕ к ГРУППЕ (коды алкогольной продукции). Сейчас этот реквизит не доступен в DialogForm.STROKI

У клиента стоит СП 37. Может быть это появилось в более посдних СП?
Перенос ИС ПФР в программу "Наолоплательщик 11.48"
 
Некоторые мои клиенты уже сдали ИС. Готовили и редактировали по описанной схеме. Пока идут мелкие фирмы, но и крупные будут делать так же.
Перенос ИС ПФР в программу "Наолоплательщик 11.48"
 
Сегодня в одной фирме отработал порядок действий через текстовый файл по форме 2006г (можно пробовать XML, но клиент не чувствует правильность выдачи из БЭСТ)

1. В БЭСТ проверяете, что все сотрудники имеют СТРАх.НОМЕР (иначе не попадают в текст.файл)
2. Надо убрать адреса для информирования, у кого они есть (легче всего обнулить поле ADR_CNTR в CARDSPRI.DBF), иначе при преме в НП 11.48 все сдвигается)
3. Выгружаем в вых.формах - групп. справки - всех - по прошлог. отчету СЗВ 4-2 и АДВ 11 на МН (2006)
4. В НП создаешь БД, из прошлогодней (из НП 10.21) или вручную вносишь данные об организации
5. Импортируешь текст. файл, контроль адресов и двойников, подправляете декретниц, детей, особые условия (для СЗВ 4-1)
6. Выдаешь в формате XML и запускаешь контроль. Проходит нормально


Завтра понесут в отделение ПФР. О результатах доложу
Перенос ИС ПФР в программу "Наолоплательщик 11.48"
 
Мои клиенты последние годы пользовались программой "Наолоплательщик" для окончательной доводки ИС ПФР по требованиям ПФР.
Сейчас ПФР дает программу вер. 11.48.
Путем некоторых ухищрений удается экспортировать счедения из БЭСТ+ (прошлогодний вариант в вер. 10.28).

Планируется ли в этом году обновить экспорт из БЭСТ;+ в программу "Наолоплательщик", или только использовать выгрузку в XML ?
2-НДФЛ к разработчикам
 
Сегодня столкнулся в одной фирме с практически такой же ситуацией.
Сотрудник был полный месяц в отпуске. Начислений в этом месяце нет. Программа учла льготу 400 руб и вернула 52 руб налога (ИСЧИСЛЕННОГО). Соответственно стотрудник попал в расчетную и платежную ведомоть с суммой на руки в 52 руб.
Все с этим, конечно, согласны.

Но при печати справи 2НДФЛ программа правильно показывает НАЧИСЛЕННЫЙ налог и по месяцам и в целом за период, а УДЕРЖАННЫЙ показывает на 52 руб. больше НАЧИСЛЕННОГО.

Вот я и хотел спросить, а ОТКУДА программа ВООБЩЕ берет сумму УДЕРЖАННОГО налога?
Ну и конечно, надо привести в соответствие. Подобных ситуация видел несколько
Страницы: Пред. 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14