| View previous topic :: View next topic | 
	
	
		| Author | Message | 
	
		| Максим 
 
 
 Joined: 26 Jul 2002
 Posts: 43
 Location: Максим Сергеевич
 Occupation: Sys Admin
 Interests: Симферополь
 
 | 
			
				|  Posted: 28 Apr 2004 10:01    Post subject: Проблема при закрытии периода в АРМ |   |  
				| 
 |  
				| Бэст 4  (6.08 003 UB) Призакрытии периода в АРМ говорит, что не сходится баланс.
 Во всех остальных армах период закрыт
 баланс на начало закрываемого месяца - сходится.
 обороты за месяц - сходятся.
 остаток на конец - разница 1 копейка.
 Корректировка в analito.dbf - выводил остатки на начало.
 Корректировка Plano.dbf - типа там обороты - вообще системой не воспринимается.
 Как прикажете с этим жить? надо чтото делать!
 кстати, чем различаются вступительный баланс и оборотно - сальдовый?
 почему у них разные суммы на начало одного и тогоже месяца?
 Кстати, во вступительном - полный мрак...
 |  | 
	
		| Back to top |  | 
	
		|  | 
	
		| Jul 
 
 
 Joined: 16 Dec 2003
 Posts: 394
 Location: Короткова Юля
 
 
 
 | 
			
				|  Posted: 28 Apr 2004 10:23    Post subject: |   |  
				| 
 |  
				| Попробуйте в АРМе главного бухгалтера ->Ведение валютных счетов-> Справочник видов валют для  Рубля поставить Точность представления - До тысячных, затем сформируйте оборотно-сальдовый баланс и посмотрите Сальдо на начало по дебету и по кредиту возможно будет расхождение в третьем знаке. Тогда откроете Вступительный баланс и поправите этот третий знак, чтобы суммы сходили
 |  | 
	
		| Back to top |  | 
	
		|  | 
	
		| Максим 
 
 
 Joined: 26 Jul 2002
 Posts: 43
 Location: Максим Сергеевич
 Occupation: Sys Admin
 Interests: Симферополь
 
 | 
			
				|  Posted: 28 Apr 2004 10:46    Post subject: |   |  
				| 
 |  
				| попробую, кстати, а по какому из балансов закрывается период? всмысле на какой из них ориентироваться, и уравнивать обороты? (вступительный или оборотно - сальдовый)? И еще: если в оборотно - сальдовом балансе на начало закрываемого месяца Дт и Кт равны, то во вступительном разница немаленькая (всмысле измеряется не копейками, а сотнями)
 Если во вступительном вручную ставлю разницу - все равно не закрывается..
 и баланс должен идти на начало или на конец?
 icq 172257361
 хелп ме, наконец!!
 |  | 
	
		| Back to top |  | 
	
		|  | 
	
		| Максим 
 
 
 Joined: 26 Jul 2002
 Posts: 43
 Location: Максим Сергеевич
 Occupation: Sys Admin
 Interests: Симферополь
 
 | 
			
				|  Posted: 28 Apr 2004 15:53    Post subject: |   |  
				| 
 |  
				| так,  поменял, ничего не изменилось, поменял обратно... какие еще будут варианты?
 |  | 
	
		| Back to top |  | 
	
		|  | 
	
		| Li 
 
 
 Joined: 30 Jan 2004
 Posts: 172
 Location: Хайрова Л.Р.
 Occupation: программист, Вектра-Софт
 Interests: Казань
 
 | 
			
				|  Posted: 29 Apr 2004 10:35    Post subject: |   |  
				| 
 |  
				| Это не очень помогает. В корневике базы "аналитический" вступительный баланс лежит в отдельном файле. Скорее всего при закрытии "веселых" 60*, 62*, м.б. 76*, 71* произошло "недоокругление" в разрезе аналитик, а синтетическая сумма - округлилась. Бывают биения как  в+, так в-, в общем случае это приводит к нормальному итогу, а иногда тысячные накапливаются и в оборотках по счету Вы сможете увидеть эту разницу с оборотно-сальдовым балансом (с цифирью построчной). И вправду - удобнее смотреть при поиске ошибки отчеты до тысячных, а не до сотых. |  | 
	
		| Back to top |  | 
	
		|  | 
	
		| Jul 
 
 
 Joined: 16 Dec 2003
 Posts: 394
 Location: Короткова Юля
 
 
 
 | 
			
				|  Posted: 29 Apr 2004 10:43    Post subject: |   |  
				| 
 |  
				| Посмотрите в АРМе Главного бухгалтера -> Учет хозяйственных операций -> Книга учета операций по F2  выберите "ЗАБАЛАНСОВЫЕ проводки" и посмотрите, что Вам программа отфильтрует, не будет ли в этом реестре забалансовых проводок, которые корреспондируют с балансовыми счетами, чего быть не должно. |  | 
	
		| Back to top |  | 
	
		|  | 
	
		| dez 
 
 
 Joined: 22 Jan 2002
 Posts: 165
 
 
 
 
 | 
			
				|  Posted: 30 Apr 2004 11:08    Post subject: |   |  
				| 
 |  
				| можно еще сделать "Контроль счетов и остатков" (Ведение системы счетов): возможно есть неправильные проводки (без, например, какого-либо счета) и из-за них баланс и не сходится. |  | 
	
		| Back to top |  | 
	
		|  | 
	
		| dm 
 
  
 Joined: 11 Nov 2002
 Posts: 530
 
 
 
 
 | 
			
				|  Posted: 30 Apr 2004 12:57    Post subject: |   |  
				| 
 |  
				|  	  | Максим wrote: |  	  | и баланс должен идти на начало или на конец?
 
 | 
 Баланс должен идти на начало, на конец и внутри периода оборотами. Иначе это уже не баланс.
 
 Контроль счетов и остатков очень хорошо помогае
 |  | 
	
		| Back to top |  | 
	
		|  | 
	
		| Максим 
 
 
 Joined: 26 Jul 2002
 Posts: 43
 Location: Максим Сергеевич
 Occupation: Sys Admin
 Interests: Симферополь
 
 | 
			
				|  Posted: 30 Apr 2004 13:34    Post subject: |   |  
				| 
 |  
				| так, со всем разобрался, корректирую остатки и обороты по аналито.дбф, делаю контроль счетов и проводок, половину уже закрыл. ВСЕМ СПАСИБО!
  |  | 
	
		| Back to top |  | 
	
		|  | 
	
		|  |